为加强内部管理,提高工会经费使用效能,9月13日,集团工会审计组一行4人对学院2016年度工会经费进行了专项审计。学院副院长夏雪芬出席审计进点会。 在学院现场审计会议中,审计组长赵京琳处长对本次审计工作提出了具体的工作要求,工作组认真查阅、审核了学院2016年工会会计决算报表、账册和会计凭证等相关资料。通过翻阅凭证、现场问询等方法重点审查经费支出是否规范,是否有违反八项管理规定的行为,并对学院工会经费管理、内部控制等方面提出可行性审计建议,对存在的问题提出了具体的处理意见。
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